Compras
Sumario
Tramite Compras[editar]
El procedimiento proporciona la información requerida para la compra dentro del flujo de aprobaciones para la entrega de los productos solicitados.
Cabe indicar que TODAS las compras mayores a $ 100 deben ser canalizadas a través del Responsable de Adquisiciones.
Las compras de montos menores a $ 100 se los realizarán a través de caja Chica.
"FORMATOS ACTUALIZADOS"
- Formato adquisición de bienes: http://wiki.fcdarwin.org.ec/images/3/35/ESPECIFICACIONES_TECNICAS_-_BIENES.xlsx
- Formato consultorías: http://wiki.fcdarwin.org.ec/images/5/5e/CONSULTORIAS.docx
- Formato servicios: http://wiki.fcdarwin.org.ec/images/4/42/SERVICIOS.docx
Funciones y responsabilidades[editar]
- Empleados (solicitantes)
- Los Empleados tienen la responsabilidad de proporcionar una descripción de los equipos, bienes o materiales (una foto asegura la compra del producto correcto), servicios y contrataciones por consultoría, y la fecha aproximada para su entrega, la misma que se solicita por correo electrónico al Responsable de Adquisiciones adjuntado los formatos correspondientes. Excel (bienes) Word - Servicios y Word – Consultorías. Dependiendo del tipo de proceso se presentará el documento.
- Coordinadores de Área (CA) e Investigadores Principales (IP)
- La responsabilidad de los Coordinadores de Área e Investigadores Principales es asegurar que se proporcionen los documentos de respaldo y la justificación para la compra. Tienen la responsabilidad de aprobar la Solicitud de Fondos (SF) y asegurar los fondos asignados con el código correcto. El PI puede aprobar procesos de hasta $2000 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
- Project Manager*
- El Project Manager puede aprobar procesos de hasta $3000 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
- Directores de Área (DA)
- El Director de Área puede aprobar procesos de hasta $4999 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
- Director Financiero (DF)
- Es responsable de realizar las certificaciones de los fondos y aprobaciones de los pagos.
- Director Ejecutivo
- El Director Ejecutivo aprueba las Solicitudes de Fondos por valores de $5000 y superiores .
- Responsable de Adquisiciones
- El Responsable de Adquisiciones tiene la responsabilidad de contactar a los proveedores para obtener las cotizaciones con el fin de obtener los mejores costos, realizara un cuadro comparativo cuando el valor del proceso sobrepase los $2001 USD.
- Proformas necesarias en relación a los montos de contratación de bienes y servicios:
De $01 - $2000 – 1 Cotización De $2000 - $5000 – 2 Cotización De $5000 – Mayor – 3 Cotización
- El Responsable de Adquisiciones coordinará para que todos los materiales sean entregados en las instalaciones de la FCD (Pto. Ayora).
**La negociación con los proveedores debe enmarcarse bajo principios de transparencia e integridad y bajo ningún aspecto comprometan o pongan en riesgo los intereses y el prestigio de la Organización.
- El Responsable de Adquisiciones debe asegurar que se adquieren y posteriormente se pagan los precios justos y que los bienes y servicios adquiridos cumplen los requerimientos de calidad y garantía.
- Responsable de Logística
- El Responsable de Logística es responsable de retirar y entregar en buen estado o en estado de funcionamiento en los lugares establecidos por los solicitantes de la compra en coordinación con el Responsable de Adquisiciones.
- Responsable de Bienes
- Asegura que los productos, materiales o equipos sean registrados en coordinación con, responsable de adquisiciones estos deben constar en el registro de activos y una breve descripción de su estado.
Tipos de Compras[editar]
Compras Locales[editar]
Toda compra de bienes y servicios realizada dentro de la Región Insular de Galápagos.
Compras Nacionales[editar]
Toda compra de bienes y servicios realizada dentro del Ecuador Continental.
Compras Internacionales[editar]
Para compras internacionales, se seguirán los procedimientos para importación y liberación de impuestos con el agente de aduana. Esta compra no requerirá proformas, tomando en cuenta que son productos exclusivos y solamente se encuentran en el extranjero. Toda compra de bienes y servicios realizada en el exterior deberá incluir el link de cada ítem (enlace). Se deberá solicitar con el documento de Excel (bienes) El pago se lo realizará mediante tarjeta de crédito corporativa de acuerdo al procedimiento establecido para su uso. “Al ser una compra internacional, se debe anticipar en la respectiva solicitud de compra por parte del solicitante, al menos con un mes y medio para la fecha que necesite en Galápagos el producto.”
Compras de Bienes de Capital[editar]
Únicamente el Director Ejecutivo y/o Junta Directiva según el nivel de autoridad, previa la recomendación de Coordinador Financiero, aprobará inversiones de bienes de capital como vehículos, bienes inmuebles, valores e inversiones de acuerdo a los niveles de autorización vigentes.
Compra de Bienes y Servicios no Presupuestados y de Emergencia[editar]
En caso de solicitar algún bien y servicio que no se encuentre presupuestado, es necesaria la aprobación del Director Ejecutivo según su nivel de aprobación, con la justificación del requerimiento del bien y servicio. Para Compras de emergencia, se deberá justificar cada caso y se regularizará el proceso posteriormente.
Requerimientos de Cotizaciones[editar]
Para bienes, servicios y consultorías:
- De $01 - $2000 – 1 Cotización
- De $2000 - $5000 – 2 Cotización
- De $5000 – Mayor – 3 Cotización
Procedimiento[editar]
Flujo Procedimiento[editar]
El cuadro de abajo ilustra el procedimiento y el proceso a seguir para que la compra de bienes, servicios y consultorías, demostrando los pasos a seguir para iniciar el proceso.
Descripción Proceso Compra[editar]
Paso# | Pasos del Proceso | Descripción |
1 | Solicitud para compra de bienes y servicios | Persona que solicita la compra:
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2 | Identifica los proveedores o contratistas y recibe la cotización con el IVA incluido y transporte | Responsable de Adquisiciones:
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3 | Confirmación de fondos | “Coordinación Financiera”
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4 | Responsable de Adquisiciones: | Investigador Principal o Coordinador de área:
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5 | Aprobación Final | Director Ejecutivo:
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6 | Compra de Bienes y Servicios | Responsable de Adquisiciones:
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7 | Retiro, Entrega y Registro de Bienes y Servicios | Responsable de Logística y Responsable de Bienes:
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8 | Recibe Bienes y Servicios | Investigadores Principales y/o Coordinadores de Área
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9 | Entrega de Facturas | Responsable de Adquisiciones:
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10 | Finaliza la compra | Responsable de Adquisiciones:
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Tutoriales de instrucción en ERP LINK[editar]
Para solicitud de fondos en el ERP LINK, debe identificar cual es su necesidad y elegir una de las alternativas detalladas a continuación:
- Pago Único - Cuando se paga la totalidad de la factura: https://drive.google.com/file/d/1Q-izf-M2dsV8mPrDT5h_9ychkOwhfodE/view?usp=sharing
- Reembolso - Cuando el usuario pagó al proveedor o realizó gastos y FCD debe reponerlo: https://drive.google.com/file/d/1hsEGhDshOrIP-Zk6kOY-xiSn17I6AUuM/view?usp=sharing
- Presupuesto - Cuando el usuario requiere fondos para uso del proyecto y debe presentar los respaldos (FONDO A RENDIR) a FCD: https://drive.google.com/file/d/1aevTRyrVPhuIcNHJLUJHgpNX1ldROCMq/view?usp=sharing
- Anticipos sin facturas - Cuando la FCD pago al proveedor y debe entregar factura a la entrega del servicio o bien adquirido: https://drive.google.com/file/d/1303v4IzLx0CI4bQqqhyocDSgi78GPREx/view?usp=sharing
- Pago de facturas por partes - Cuando el proveedor va a recibir más de dos pagos en un período de tiempo:https://drive.google.com/file/d/1VmnnBJSE21R8s5BdLHB92z-MnwQeZwyr/view?usp=sharing