Diferencia entre revisiones de «Compras»

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Las compras de montos  menores a $  100 se los realizarán a través de caja Chica.
 
Las compras de montos  menores a $  100 se los realizarán a través de caja Chica.
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"FORMATOS ACTUALIZADOS"
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*Formato adquisición de bienes: http://wiki.fcdarwin.org.ec/images/3/35/ESPECIFICACIONES_TECNICAS_-_BIENES.xlsx
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*Formato consultorías: http://wiki.fcdarwin.org.ec/images/5/5e/CONSULTORIAS.docx
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*Formato servicios: http://wiki.fcdarwin.org.ec/images/4/42/SERVICIOS.docx
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==Funciones y responsabilidades==
 
==Funciones y responsabilidades==
 
*Empleados (solicitantes)
 
*Empleados (solicitantes)
**Los Empleados tienen la responsabilidad de proporcionar una descripción de los equipos, bienes o materiales que se v.an a pedir (una foto asegura la compra del producto correcto), y la fecha aproximada para su entrega, la misma que se solicita por correo electrónico al Responsable de Adquisiciones.
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**Los Empleados tienen la responsabilidad de proporcionar una descripción de los equipos, bienes o materiales (una foto asegura la compra del producto correcto), servicios y contrataciones por consultoría, y la fecha aproximada para su entrega, la misma que se solicita por correo electrónico al Responsable de Adquisiciones adjuntado los formatos correspondientes. Excel (bienes) Word - Servicios y Word – Consultorías. Dependiendo del tipo de proceso se presentará el documento.
*Investigadores Principales (IP)y Coordinadores  de Area {CA)
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*Coordinadores de Área (CA) e Investigadores Principales (IP)
**La responsabilidad de los Investigadores Principales y Coordinadores de Área es asegurar que se proporcionen los documentos de respaldo y la justificación para la compra. Tienen la responsabilidad de aprobar la OP (Orden de Pago) y asegurar los fondos asignados con el código correcto. El IP o CA puede aprobar hasta la cantidad de $1000 USO para adquirir bienes, materiales o suministros.
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**La responsabilidad de los Coordinadores de Área e Investigadores Principales es asegurar que se proporcionen los documentos de respaldo y la justificación para la compra. Tienen la responsabilidad de aprobar la Solicitud de Fondos (SF) y asegurar los fondos asignados con el código correcto. El PI puede aprobar procesos de hasta $2000 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
*Coordinador Financiero
+
*Project Manager*
**Es responsible de realizar las aprobaciones de los pagos de valores de $1,001 hasta US$2,999
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**El Project Manager puede aprobar procesos de hasta $3000 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
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*Directores de Área (DA)
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**El Director de Área puede aprobar procesos de hasta $4999 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
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*Director Financiero (DF)
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**Es responsable de realizar las certificaciones de los fondos y aprobaciones de los pagos.
 
*Director Ejecutivo
 
*Director Ejecutivo
**El Director Ejecutivo aprueba las OP por valores de $3000 y superiores . Arturo Izurieta
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**El Director Ejecutivo aprueba las Solicitudes de Fondos por valores de $5000 y superiores .  
 
*Responsable de Adquisiciones
 
*Responsable de Adquisiciones
**El Responsable de Adquisiciones tiene la responsabilidad de contactar a los proveedores para obtener las cotizaciones de  materiales  con el fin de obtener los mejores costos.
+
**El Responsable de Adquisiciones tiene la responsabilidad de contactar a los proveedores para obtener las cotizaciones con el fin de obtener los mejores costos, realizara un cuadro comparativo cuando el valor del proceso sobrepase los $2001 USD.
**El Responsable de Adquisiciones coordinará para que todos los materiales sean entregados en las instalaciones de la FCD (Pta. Ayora).Se registrarán los electrodomésticos y equipos  considerados  como  ***activos  fijos. Ejempl :  refrigeradora ,aires  acondicionados,  equipos  de  buceo,  muebles  o  valores  supenores  a los $500US.
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**Proformas necesarias en relación a los montos de contratación de bienes y servicios:
'''**La negociación con los proveedores debe enmarcarse bajo principios de transparencia e integridad y bajo ningún aspecto comprometan o pongan en riesgo los intereses y el prestigio de la Organización.'''
+
De $01 - $2000 – 1 Cotización
**El Responsable de Adquisiciones debe asegurar que se adquieren y posteriormente se pagan los precios justos y que los bienes y servicios adquiridos cumplen Jos requerimientos de calidad y garantía.
+
De $2000 - $5000 – 2 Cotización
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De $5000 – Mayor – 3 Cotización
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**El Responsable de Adquisiciones coordinará para que todos los materiales sean entregados en las instalaciones de la FCD (Pto. Ayora).  
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'''**La negociación con los proveedores debe enmarcarse bajo principios de transparencia e integridad y bajo ningún aspecto comprometan o pongan en riesgo los intereses y el prestigio de la Organización.'''
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**El Responsable de Adquisiciones debe asegurar que se adquieren y posteriormente se pagan los precios justos y que los bienes y servicios adquiridos cumplen los requerimientos de calidad y garantía.
 
*Responsable de Logística
 
*Responsable de Logística
**El Responsable de Logística es responsable de retirar y entregar en buen estado o en estado de funcionamiento en los lugares establecidos por los solicitantes de la compra en coordinación con el Responsable de Adquisiciones.
+
**El Responsable de Logística es responsable de retirar y entregar en buen estado o en estado de funcionamiento en los lugares establecidos por los solicitantes de la compra en coordinación con el Responsable de Adquisiciones.
 
*Responsable de Bienes
 
*Responsable de Bienes
**Asegura que los productos,  materiales  o equipos sean registrados en coordinación con,responsable de adquisiciones estos deben constar en el registro de activos y una breve descripción de su estado.
+
**Asegura que los productos,  materiales  o equipos sean registrados en coordinación con, responsable de adquisiciones estos deben constar en el registro de activos y una breve descripción de su estado.
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==Tipos de Compras==
 
==Tipos de Compras==
 
===Compras Locales===
 
===Compras Locales===
Toda compra de bienes y servicios realizada dentro de la Región Insular de Galápagos.
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Toda compra de bienes y servicios realizada dentro de la Región Insular de Galápagos.
  
 
===Compras Nacionales===
 
===Compras Nacionales===
Toda compra de bienes y servicios realizada dentro del Ecuador Continental.
+
Toda compra de bienes y servicios realizada dentro del Ecuador Continental.
 
===Compras Internacionales===
 
===Compras Internacionales===
Para compras internacionales, se seguirán los procedimientos para importación Y hberac,on de impuestos con el agente de aduana.
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Para compras internacionales, se seguirán los procedimientos para importación y liberación de impuestos con el agente de aduana.
Esta compra no   requerirán proformas locales o  nacionales,  tomando en cuenta que son producto  exclusivos Y solamente se encuentran en el extranjero.  Toda compra de
+
Esta compra no requerirá proformas,  tomando en cuenta que son productos exclusivos y solamente se encuentran en el extranjero.  Toda compra de bienes y servicios realizada en el exterior deberá incluir el link de cada ítem (enlace). Se deberá solicitar con el documento de Excel (bienes)
bienes Y servic1os realizada en el exterior a través de links (enlaces).
+
El pago se lo realizará mediante tarjeta de crédito corporativa de acuerdo al procedimiento establecido para su uso.
 
+
“Al ser una compra internacional, se debe anticipar en la respectiva solicitud de compra por parte del solicitante, al menos con un mes y medio para la fecha que necesite en Galápagos el producto.”
El pago se lo realizará mediante tarjeta de crédito corporativa de acuerdo al procedimiento establecido para su uso.
 
 
 
 
===Compras de Bienes de Capital===
 
===Compras de Bienes de Capital===
únicamente el Director Ejecutivo y/o Junta Directiva según el nivel de autoridad, previa la recomendación de Coordinador Financiero aprobará inversiones de bienes   de capital como vehículos, bienes   inmuebles,   valores e   inversiones de acuerdo a los niveles de autorización vigentes.
+
Únicamente el Director Ejecutivo y/o Junta Directiva según el nivel de autoridad, previa la recomendación de Coordinador Financiero, aprobará inversiones de bienes de capital como vehículos, bienes inmuebles, valores e inversiones de acuerdo a los niveles de autorización vigentes.
 
===Compra de Bienes y Servicios no Presupuestados y de Emergencia===
 
===Compra de Bienes y Servicios no Presupuestados y de Emergencia===
En caso de solicitar algún bien y servicio que no se encuentre presupuestado, es necesaria la aprobación del Director Ejecutivo según su nivel de aprobación, con ta justificación del requerimiento del bien y servicio. Para Compras de emergencia, se deberá justificar cada caso y se regularizará el proceso posteriormente.
+
En caso de solicitar algún bien y servicio que no se encuentre presupuestado, es necesaria la aprobación del Director Ejecutivo según su nivel de aprobación, con la justificación del requerimiento del bien y servicio. Para Compras de emergencia, se deberá justificar cada caso y se regularizará el proceso posteriormente.
===Compras de Bienes y Servicios con Requerimientos Especiales===
 
Para compras de equipos y productos que requieren de especificaciones técnicas deben contar con correspondiente de acuerdo al siguiente detalle:
 
requieren  de especificaciones
 
el  visto  bueno del  técnico
 
 
 
  
 
==Requerimientos de Cotizaciones==
 
==Requerimientos de Cotizaciones==
  
 +
Para bienes, servicios y consultorías:
  
Los montos que van de:
+
*De $01 - $2000 – 1 Cotización
 
+
*De $2000 - $5000 – 2 Cotización
*$500 - $1000      Se requiere minimo de 1 cotización
+
*De $5000 – Mayor – 3 Cotización
*$1001 - $3000      Se requiere minimo de 3 cotizaciones y cuadro comparativo
 
 
 
  
 
==Procedimiento==
 
==Procedimiento==
El cuadro de abajo ilustra el procedimiento y el proceso a seguir para que la compra de materiales, bienes y servicios se cumpla oportunamente, dentro del presupuesto acordado, demostrando los pasos a seguir para iniciar el proceso para solicitar recursos y entregar los productos comprados.
+
===Flujo Procedimiento===
 
+
El cuadro de abajo ilustra el procedimiento y el proceso a seguir para que la compra de bienes, servicios y consultorías, demostrando los pasos a seguir para iniciar el proceso.
<gallery mode="packed-hover" heights=450px>
 
Image:compras1.jpg|caption|DiagramaFlujo
 
Image:compras2.jpg|caption|DiagramaFlujo
 
</gallery>
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|+Descripcion Del Proceso De Pago
 
|-
 
|Paso
 
|Area
 
|Proceso de Pago
 
|-
 
|1
 
|Contabilidad
 
|Responsable del registro ''CXP A'' Proveedores
 
*Recibe la siguiente documentacion en original y con las firmas respectivas:
 
**1.Orden de Pago-OP
 
**2.Factura
 
**3.Cotizaciones/cuadro comparativo ( si la compra es mayor a 1000 dolares)
 
**4.Contrato Original (Si fuera el caso) coincidente con cotizaciones.
 
**5.Formulario con datos del Proveedor
 
**Realiza control: verifica que los documentos tengan razonabilidad con la compra y que las facturas cumplan con los requisitos de Facturacion
 
**Procede con el registro en el sistema contable y emite la retencion
 
|-
 
|2
 
|Contabilidad
 
|Responsable TESORERIA
 
|-
 
|3
 
| Contabilidad
 
|
 
*Recibe el Comprobante de Cuentas por pagar con los sustentos adjuntos
 
*Realiza el Comprobante de Egreso en el Sistema SIP
 
*Sube al Sistema Financiero bizbank para la posterior acreditación en la cuenta del proveedor (Beneficiario)
 
|-
 
|4
 
|Coordinadora Financiera
 
|Recibe el proceso y verifica la razonabilidad de la documentacion y aprueba el registro contable y pago
 
|-
 
|5
 
| Direccion Ejecutiva y RRHH
 
|
 
*Recibe el proceso
 
*Aprueba el pago en el portal del Banco Bizbank ( Aprobacion Inicial )
 
*Posterior a la aprobacion inicial se envia a la Direccion ejecutiva y/o Recursos humanos para la aprobacion final en el portal del Banco Bizbank
 
|-
 
|6
 
|Responsable de Adquisiciones
 
|
 
*Recibe la confirmacion del pago por parte de Tesoreria para el respectivo informe al proveedor
 
|-
 
|}
 
  
 +
[[Archivo:MAPA 2.png]]
  
 +
===Descripción Proceso Compra===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|+DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA
 
|+DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA
Línea 117: Línea 75:
 
|Paso#
 
|Paso#
 
|Pasos del Proceso
 
|Pasos del Proceso
|Descripcion
+
|Descripción
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Solicitud para compra de materiales, bienes y servicios
+
|Solicitud para compra de bienes y servicios
 
|''Persona que solicita la compra:''
 
|''Persona que solicita la compra:''
*El interesado solicita al Responsable de Adquisiciones ,mediante correo electronico la cotizacion de un producto o servicio adjuntando todos los detalles, colores, marcas, cantidades y si es necesario se adjuntara fotografia del objeto a cotizar
+
*El interesado solicita al área de Adquisiciones, mediante correo electrónico la cotización de un producto o servicio adjuntando todos los detalles, colores, marcas, cantidades y si es necesario se adjuntara fotografía del objeto a cotizar.
 
*Solicita la fecha aproximada de entrega
 
*Solicita la fecha aproximada de entrega
*Debe incluir el codigo de financiamiento,objetivo y tarea
+
*Debe incluir el código de financiamiento, objetivo y tarea
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Confirmacion de fondos
+
|Identifica los proveedores o contratistas y recibe la cotización con el IVA incluido y transporte
|FINANZAS ''(Coordinacion Financiera)
+
|''Responsable de Adquisiciones:''
 +
* De acuerdo al monto de contratación se reciben de 1 a 3 cotizaciones.
 +
* Remite cotizaciones al área requirente para su selección
 +
* Área solicitante revisa costos y selecciona cotización
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Identifica los proveedores, vendedores o contratistas y recibe la cotizacion con el IVA incluido y transporte
+
| Confirmación de fondos
|''Responsable de Adquisiciones:''
+
| “Coordinación Financiera”
*Consigue una cotización o cotizaciones de acuerdo al monto a nivel nacional e internacional.
+
*Coordinador Financiero autoriza el monto de la contratación
*Asegura que la calidad de los bienes y servicios esté de acuerdo con lo que espera el solicitante
 
*Mantiene informada  a la persona que solicita los bienes y servicios
 
*Prepara la OP para el Investigador Principal o Coordinador de Area para su firma
 
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Revisión de la Cotización
+
|''Responsable de Adquisiciones:''
|''Investigador Principal o Coordinador de Area:
+
|''Investigador Principal o Coordinador de área:
*Revisa el costo y la calidad de los bienes y servicios
 
*Selecciona la cotización y aprueba la OP
 
 
*Aprueba la OP si el valor se encuentra entre $1 A USD1,000 y la entrega al Supervisor de Adquisiciones
 
*Aprueba la OP si el valor se encuentra entre $1 A USD1,000 y la entrega al Supervisor de Adquisiciones
*Coordinador Financiero aprueba entre $1,001 hasta $2,999
 
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
Línea 178: Línea 133:
 
|10
 
|10
 
|Finaliza la compra
 
|Finaliza la compra
|''Reponsable de Adquisiciones:''
+
|''Responsable de Adquisiciones:''
 
*Entrega la documentación junto a la OP debidamente firmada para el respectivo proceso de pago a Contabilidad.
 
*Entrega la documentación junto a la OP debidamente firmada para el respectivo proceso de pago a Contabilidad.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
==Tutoriales de instrucción en ERP LINK==
 +
 +
Para solicitud de fondos en el ERP LINK, debe identificar cual es su necesidad y elegir una de las alternativas detalladas a continuación:
 +
 +
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*Pago Único - Cuando se paga la totalidad de la factura: https://drive.google.com/file/d/1Q-izf-M2dsV8mPrDT5h_9ychkOwhfodE/view?usp=sharing
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 +
 
 +
*Reembolso - Cuando el usuario pagó al proveedor o realizó gastos y FCD debe reponerlo: https://drive.google.com/file/d/1hsEGhDshOrIP-Zk6kOY-xiSn17I6AUuM/view?usp=sharing
 +
 +
 +
*Presupuesto - Cuando el usuario requiere fondos para uso del proyecto y debe presentar los respaldos (FONDO A RENDIR) a FCD: https://drive.google.com/file/d/1aevTRyrVPhuIcNHJLUJHgpNX1ldROCMq/view?usp=sharing
 +
 +
 +
*Anticipos sin facturas - Cuando la FCD pago al proveedor y debe entregar factura a la entrega del servicio o bien adquirido: https://drive.google.com/file/d/1303v4IzLx0CI4bQqqhyocDSgi78GPREx/view?usp=sharing
 +
 +
 +
*Pago de facturas por partes - Cuando el proveedor va a recibir más de dos pagos en un período de tiempo:https://drive.google.com/file/d/1VmnnBJSE21R8s5BdLHB92z-MnwQeZwyr/view?usp=sharing

Revisión actual del 22:12 22 jul 2024

Tramite Compras[editar]

El procedimiento proporciona la información requerida para la compra dentro del flujo de aprobaciones para la entrega de los productos solicitados.

Cabe indicar que TODAS las compras mayores a $ 100 deben ser canalizadas a través del Responsable de Adquisiciones.

Las compras de montos menores a $ 100 se los realizarán a través de caja Chica.

"FORMATOS ACTUALIZADOS"

Funciones y responsabilidades[editar]

  • Empleados (solicitantes)
    • Los Empleados tienen la responsabilidad de proporcionar una descripción de los equipos, bienes o materiales (una foto asegura la compra del producto correcto), servicios y contrataciones por consultoría, y la fecha aproximada para su entrega, la misma que se solicita por correo electrónico al Responsable de Adquisiciones adjuntado los formatos correspondientes. Excel (bienes) Word - Servicios y Word – Consultorías. Dependiendo del tipo de proceso se presentará el documento.
  • Coordinadores de Área (CA) e Investigadores Principales (IP)
    • La responsabilidad de los Coordinadores de Área e Investigadores Principales es asegurar que se proporcionen los documentos de respaldo y la justificación para la compra. Tienen la responsabilidad de aprobar la Solicitud de Fondos (SF) y asegurar los fondos asignados con el código correcto. El PI puede aprobar procesos de hasta $2000 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
  • Project Manager*
    • El Project Manager puede aprobar procesos de hasta $3000 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
  • Directores de Área (DA)
    • El Director de Área puede aprobar procesos de hasta $4999 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
  • Director Financiero (DF)
    • Es responsable de realizar las certificaciones de los fondos y aprobaciones de los pagos.
  • Director Ejecutivo
    • El Director Ejecutivo aprueba las Solicitudes de Fondos por valores de $5000 y superiores .
  • Responsable de Adquisiciones
    • El Responsable de Adquisiciones tiene la responsabilidad de contactar a los proveedores para obtener las cotizaciones con el fin de obtener los mejores costos, realizara un cuadro comparativo cuando el valor del proceso sobrepase los $2001 USD.
    • Proformas necesarias en relación a los montos de contratación de bienes y servicios:

De $01 - $2000 – 1 Cotización De $2000 - $5000 – 2 Cotización De $5000 – Mayor – 3 Cotización

    • El Responsable de Adquisiciones coordinará para que todos los materiales sean entregados en las instalaciones de la FCD (Pto. Ayora).

**La negociación con los proveedores debe enmarcarse bajo principios de transparencia e integridad y bajo ningún aspecto comprometan o pongan en riesgo los intereses y el prestigio de la Organización.

    • El Responsable de Adquisiciones debe asegurar que se adquieren y posteriormente se pagan los precios justos y que los bienes y servicios adquiridos cumplen los requerimientos de calidad y garantía.
  • Responsable de Logística
    • El Responsable de Logística es responsable de retirar y entregar en buen estado o en estado de funcionamiento en los lugares establecidos por los solicitantes de la compra en coordinación con el Responsable de Adquisiciones.
  • Responsable de Bienes
    • Asegura que los productos, materiales o equipos sean registrados en coordinación con, responsable de adquisiciones estos deben constar en el registro de activos y una breve descripción de su estado.

Tipos de Compras[editar]

Compras Locales[editar]

Toda compra de bienes y servicios realizada dentro de la Región Insular de Galápagos.

Compras Nacionales[editar]

Toda compra de bienes y servicios realizada dentro del Ecuador Continental.

Compras Internacionales[editar]

Para compras internacionales, se seguirán los procedimientos para importación y liberación de impuestos con el agente de aduana. Esta compra no requerirá proformas, tomando en cuenta que son productos exclusivos y solamente se encuentran en el extranjero. Toda compra de bienes y servicios realizada en el exterior deberá incluir el link de cada ítem (enlace). Se deberá solicitar con el documento de Excel (bienes) El pago se lo realizará mediante tarjeta de crédito corporativa de acuerdo al procedimiento establecido para su uso. “Al ser una compra internacional, se debe anticipar en la respectiva solicitud de compra por parte del solicitante, al menos con un mes y medio para la fecha que necesite en Galápagos el producto.”

Compras de Bienes de Capital[editar]

Únicamente el Director Ejecutivo y/o Junta Directiva según el nivel de autoridad, previa la recomendación de Coordinador Financiero, aprobará inversiones de bienes de capital como vehículos, bienes inmuebles, valores e inversiones de acuerdo a los niveles de autorización vigentes.

Compra de Bienes y Servicios no Presupuestados y de Emergencia[editar]

En caso de solicitar algún bien y servicio que no se encuentre presupuestado, es necesaria la aprobación del Director Ejecutivo según su nivel de aprobación, con la justificación del requerimiento del bien y servicio. Para Compras de emergencia, se deberá justificar cada caso y se regularizará el proceso posteriormente.

Requerimientos de Cotizaciones[editar]

Para bienes, servicios y consultorías:

  • De $01 - $2000 – 1 Cotización
  • De $2000 - $5000 – 2 Cotización
  • De $5000 – Mayor – 3 Cotización

Procedimiento[editar]

Flujo Procedimiento[editar]

El cuadro de abajo ilustra el procedimiento y el proceso a seguir para que la compra de bienes, servicios y consultorías, demostrando los pasos a seguir para iniciar el proceso.

MAPA 2.png

Descripción Proceso Compra[editar]

DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA
Paso# Pasos del Proceso Descripción
1 Solicitud para compra de bienes y servicios Persona que solicita la compra:
  • El interesado solicita al área de Adquisiciones, mediante correo electrónico la cotización de un producto o servicio adjuntando todos los detalles, colores, marcas, cantidades y si es necesario se adjuntara fotografía del objeto a cotizar.
  • Solicita la fecha aproximada de entrega
  • Debe incluir el código de financiamiento, objetivo y tarea
2 Identifica los proveedores o contratistas y recibe la cotización con el IVA incluido y transporte Responsable de Adquisiciones:
  • De acuerdo al monto de contratación se reciben de 1 a 3 cotizaciones.
  • Remite cotizaciones al área requirente para su selección
  • Área solicitante revisa costos y selecciona cotización
3 Confirmación de fondos “Coordinación Financiera”
  • Coordinador Financiero autoriza el monto de la contratación
4 Responsable de Adquisiciones: Investigador Principal o Coordinador de área:
  • Aprueba la OP si el valor se encuentra entre $1 A USD1,000 y la entrega al Supervisor de Adquisiciones
5 Aprobación Final Director Ejecutivo:
  • Aprueba el gasto entre $3000USD y $10,000USD
  • Envía la Solicitud de Aprobación a la Junta para gastos mayores a los $10,000USD a menos que cuente con aprobación previa
6 Compra de Bienes y Servicios Responsable de Adquisiciones:
  • En el caso de servicios se produce un contrato, Coordinador de Operaciones sumilla contrato para firma de Dirección y comunica a Finanzas
  • Una vez aceptada la cotización y con los respectivos códigos (tarea y objetivo) de financiamiento se procederá con la compra
  • Cuando llega la compra, Una vez que se tenga la mercadería se verificarán cantidades y especificaciones
7 Retiro, Entrega y Registro de Bienes y Servicios Responsable de Logística y Responsable de Bienes:
  • Retiran y entregan de los materiales los sitios asignados por los solicitantes
8 Recibe Bienes y Servicios Investigadores Principales y/o Coordinadores de Área
  • Inspecciona la calidad de los bienes y servicios y asegura que sea lo que se pidió
  • Utiliza los bienes y servicios
9 Entrega de Facturas Responsable de Adquisiciones:
  • Recibe la factura y elabora la OP
  • Adjunta copia de contrato en caso que lo amerite
10 Finaliza la compra Responsable de Adquisiciones:
  • Entrega la documentación junto a la OP debidamente firmada para el respectivo proceso de pago a Contabilidad.

Tutoriales de instrucción en ERP LINK[editar]

Para solicitud de fondos en el ERP LINK, debe identificar cual es su necesidad y elegir una de las alternativas detalladas a continuación: