Diferencia entre revisiones de «Compras»
(→Descripcion Proceso Compra) |
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− | === | + | ===Descripción Proceso Compra=== |
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|+DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA | |+DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA | ||
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|Paso# | |Paso# | ||
|Pasos del Proceso | |Pasos del Proceso | ||
− | | | + | |Descripción |
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|1 | |1 | ||
− | |Solicitud para compra de | + | |Solicitud para compra de bienes y servicios |
|''Persona que solicita la compra:'' | |''Persona que solicita la compra:'' | ||
− | *El interesado solicita al | + | *El interesado solicita al área de Adquisiciones, mediante correo electrónico la cotización de un producto o servicio adjuntando todos los detalles, colores, marcas, cantidades y si es necesario se adjuntara fotografía del objeto a cotizar. |
*Solicita la fecha aproximada de entrega | *Solicita la fecha aproximada de entrega | ||
− | *Debe incluir el | + | *Debe incluir el código de financiamiento, objetivo y tarea |
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|2 | |2 | ||
− | | | + | |Identifica los proveedores o contratistas y recibe la cotización con el IVA incluido y transporte |
− | | | + | |''Responsable de Adquisiciones:'' |
+ | * De acuerdo al monto de contratación se reciben de 1 a 3 cotizaciones. | ||
+ | * Remite cotizaciones al área requirente para su selección | ||
+ | * Área solicitante revisa costos y selecciona cotización | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | Confirmación de fondos |
− | | | + | | “Coordinación Financiera” |
− | * | + | *Coordinador Financiero autoriza el monto de la contratación |
− | |||
− | |||
− | |||
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|4 | |4 | ||
− | | | + | |''Responsable de Adquisiciones:'' |
− | |''Investigador Principal o Coordinador de | + | |''Investigador Principal o Coordinador de área: |
− | |||
− | |||
*Aprueba la OP si el valor se encuentra entre $1 A USD1,000 y la entrega al Supervisor de Adquisiciones | *Aprueba la OP si el valor se encuentra entre $1 A USD1,000 y la entrega al Supervisor de Adquisiciones | ||
− | |||
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|5 | |5 | ||
Línea 184: | Línea 181: | ||
|10 | |10 | ||
|Finaliza la compra | |Finaliza la compra | ||
− | |'' | + | |''Responsable de Adquisiciones:'' |
*Entrega la documentación junto a la OP debidamente firmada para el respectivo proceso de pago a Contabilidad. | *Entrega la documentación junto a la OP debidamente firmada para el respectivo proceso de pago a Contabilidad. | ||
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Revisión del 20:40 30 ago 2023
Sumario
Tramite Compras
El procedimiento proporciona la información requerida para la compra dentro del flujo de aprobaciones para la entrega de los productos solicitados.
Cabe indicar que TODAS las compras mayores a $ 100 deben ser canalizadas a través del Responsable de Adquisiciones.
Las compras de montos menores a $ 100 se los realizarán a través de caja Chica.
"FORMATOS ACTUALIZADOS"
- Formato adquisición de bienes: http://wiki.fcdarwin.org.ec/images/3/35/ESPECIFICACIONES_TECNICAS_-_BIENES.xlsx
- Formato consultorías: http://wiki.fcdarwin.org.ec/images/5/5e/CONSULTORIAS.docx
- Formato servicios: http://wiki.fcdarwin.org.ec/images/4/42/SERVICIOS.docx
Funciones y responsabilidades
- Empleados (solicitantes)
- Los Empleados tienen la responsabilidad de proporcionar una descripción de los equipos, bienes o materiales (una foto asegura la compra del producto correcto), servicios y contrataciones por consultoría, y la fecha aproximada para su entrega, la misma que se solicita por correo electrónico al Responsable de Adquisiciones adjuntado los formatos correspondientes. Excel (bienes) Word - Servicios y Word – Consultorías. Dependiendo del tipo de proceso se presentará el documento.
- Investigadores Principales (IP)y Coordinadores de Área (CA)
- La responsabilidad de los Investigadores Principales y Coordinadores de Área es asegurar que se proporcionen los documentos de respaldo y la justificación para la compra. Tienen la responsabilidad de aprobar la OP (Orden de Pago) y asegurar los fondos asignados con el código correcto. El PI puede aprobar procesos de hasta $2000 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
- Coordinador Financiero
- Es responsable de realizar las certificaciones de los fondos y aprobaciones de los pagos.
- Director Ejecutivo
- El Director Ejecutivo aprueba las OP por valores de $5000 y superiores .
- Responsable de Adquisiciones
- El Responsable de Adquisiciones tiene la responsabilidad de contactar a los proveedores para obtener las cotizaciones con el fin de obtener los mejores costos, realizara un cuadro comparativo cuando el valor del proceso sobrepase los $2001 USD.
- Proformas necesarias en relación a los montos de contratación de bienes y servicios:
De $01 - $2000 – 1 Cotización De $2000 - $5000 – 2 Cotización De $5000 – Mayor – 3 Cotización
- El Responsable de Adquisiciones coordinará para que todos los materiales sean entregados en las instalaciones de la FCD (Pto. Ayora).
**La negociación con los proveedores debe enmarcarse bajo principios de transparencia e integridad y bajo ningún aspecto comprometan o pongan en riesgo los intereses y el prestigio de la Organización.
- El Responsable de Adquisiciones debe asegurar que se adquieren y posteriormente se pagan los precios justos y que los bienes y servicios adquiridos cumplen los requerimientos de calidad y garantía.
- Responsable de Logística
- El Responsable de Logística es responsable de retirar y entregar en buen estado o en estado de funcionamiento en los lugares establecidos por los solicitantes de la compra en coordinación con el Responsable de Adquisiciones.
- Responsable de Bienes
- Asegura que los productos, materiales o equipos sean registrados en coordinación con, responsable de adquisiciones estos deben constar en el registro de activos y una breve descripción de su estado.
Tipos de Compras
Compras Locales
Toda compra de bienes y servicios realizada dentro de la Región Insular de Galápagos.
Compras Nacionales
Toda compra de bienes y servicios realizada dentro del Ecuador Continental.
Compras Internacionales
Para compras internacionales, se seguirán los procedimientos para importación y liberación de impuestos con el agente de aduana. Esta compra no requerirá proformas, tomando en cuenta que son productos exclusivos y solamente se encuentran en el extranjero. Toda compra de bienes y servicios realizada en el exterior deberá incluir el link de cada ítem (enlace). Se deberá solicitar con el documento de Excel (bienes) El pago se lo realizará mediante tarjeta de crédito corporativa de acuerdo al procedimiento establecido para su uso. “Al ser una compra internacional, se debe anticipar en la respectiva solicitud de compra por parte del solicitante, al menos con un mes y medio para la fecha que necesite en Galápagos el producto.”
Compras de Bienes de Capital
Únicamente el Director Ejecutivo y/o Junta Directiva según el nivel de autoridad, previa la recomendación de Coordinador Financiero, aprobará inversiones de bienes de capital como vehículos, bienes inmuebles, valores e inversiones de acuerdo a los niveles de autorización vigentes.
Compra de Bienes y Servicios no Presupuestados y de Emergencia
En caso de solicitar algún bien y servicio que no se encuentre presupuestado, es necesaria la aprobación del Director Ejecutivo según su nivel de aprobación, con la justificación del requerimiento del bien y servicio. Para Compras de emergencia, se deberá justificar cada caso y se regularizará el proceso posteriormente.
Requerimientos de Cotizaciones
Para bienes, servicios y consultorías:
- De $01 - $2000 – 1 Cotización
- De $2000 - $5000 – 2 Cotización
- De $5000 – Mayor – 3 Cotización
Procedimiento
Flujo Procedimiento
El cuadro de abajo ilustra el procedimiento y el proceso a seguir para que la compra de materiales, bienes y servicios se cumpla oportunamente, dentro del presupuesto acordado, demostrando los pasos a seguir para iniciar el proceso para solicitar recursos y entregar los productos comprados.
Descripcion Proceso de Pago
Paso | Area | Proceso de Pago |
1 | Contabilidad | Responsable del registro CXP A Proveedores
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2 | Contabilidad | Responsable TESORERIA |
3 | Contabilidad |
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4 | Coordinadora Financiera | Recibe el proceso y verifica la razonabilidad de la documentacion y aprueba el registro contable y pago |
5 | Direccion Ejecutiva y RRHH |
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6 | Responsable de Adquisiciones |
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Descripción Proceso Compra
Paso# | Pasos del Proceso | Descripción |
1 | Solicitud para compra de bienes y servicios | Persona que solicita la compra:
|
2 | Identifica los proveedores o contratistas y recibe la cotización con el IVA incluido y transporte | Responsable de Adquisiciones:
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3 | Confirmación de fondos | “Coordinación Financiera”
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4 | Responsable de Adquisiciones: | Investigador Principal o Coordinador de área:
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5 | Aprobación Final | Director Ejecutivo:
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6 | Compra de Bienes y Servicios | Responsable de Adquisiciones:
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7 | Retiro, Entrega y Registro de Bienes y Servicios | Responsable de Logística y Responsable de Bienes:
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8 | Recibe Bienes y Servicios | Investigadores Principales y/o Coordinadores de Área
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9 | Entrega de Facturas | Responsable de Adquisiciones:
|
10 | Finaliza la compra | Responsable de Adquisiciones:
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